Добрый день! Подскажите пожалуйста, в предыдущем квартале мы начислили НДС с предоплаты, в этом квартале мы эту предоплату зачли. Соответственно НДС подлежит вычету. Вопрос состоит в следующем : Где отразить этот НДС в основном листе книги покупок или в дополнительном?