Подскажите мы оплатили поставщику 19.06. 300 000 рублей-он нам выставил сч.ф. на аванс на 300 000, а 26.06,У НАС БЫЛА ОТ НЕГО ОТГРУЗКА НА 200 000,
правильно ли что нам выставили сч.ф. на аванс на 300 000, а не на 100 000 (от 30.06.09)?запуталась
Подскажите мы оплатили поставщику 19.06. 300 000 рублей-он нам выставил сч.ф. на аванс на 300 000, а 26.06,У НАС БЫЛА ОТ НЕГО ОТГРУЗКА НА 200 000,
правильно ли что нам выставили сч.ф. на аванс на 300 000, а не на 100 000 (от 30.06.09)?запуталась
Правильно.
тогда мне как нужно считать ндс?
200000 в т.ч. Ндс к возмещению (по товарам приобретенным
300000 в т.ч. НДС авансы уплаченные (ндс к возмещению)
а с 200000 в т.ч. НДС нужно восстановить НДС?
как в программе 1с правильно оформить?
можно и так. Только берут суммы только НДС... А что реализации не было у вас?200000 в т.ч. Ндс к возмещению (по товарам приобретенным
300000 в т.ч. НДС авансы уплаченные (ндс к возмещению)
а с 200000 в т.ч. НДС нужно восстановить НДС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)