Всем добрый вечер. Подскажите новичку. С ВЭД работаю недавно и возник вопрос, у меня на 19 счете висят суммы таможенного НДС уплаченные при временном ввозе товаров. Что мне с ними делать, могу ли я их предъявить.
Была такая ситуация - ввезли прицепы, возникли проблемы при расстоможке. Сделали временный ввоз, прицепы временно арендовали пока не выпускалась основная ГТД.
Подскажите.