×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052

    Сальдо по счету 69

    После операции закрытие года и реформации баланса дебетовое сальдо по всем субсчетам сч 69 (копейки) Понятно, что это переплпта из-за округлений. А что сейчас с ними делать: доначислить эти копейки по БУ или так и оставить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    оставить , нигде не сказано, что счет 69 должен обнуляться... а доначислять самому себе налоги и отчисления у вас нет оснований...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    По состоянию расчетов с бюджетом у вас этих копеек нет? Списать через 91. Только делать это надо было до закрытия года и реформации

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    в налоговой и не будет копеек мы же и декларацию и платежи теперь в целых рублях делаем, а по бух учету начисления с копейками

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    По состоянию расчетов с бюджетом у вас этих копеек нет?
    Нет.
    в налоговой и не будет копеек мы же и декларацию и платежи теперь в целых рублях делаем, а по бух учету начисления с копейками
    Т.е. нужно только в БУ сделать записи Дт 69(разные субсчета) Кт91 на эти разницы. Я правильно поняла?

  6. #6
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    я не делаю такого, не уверена что так делать надо, с этими округлениями все время копейки туда-сюда вылезают

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Т.е. нужно только в БУ сделать записи Дт 69(разные субсчета) Кт91 на эти разницы. Я правильно поняла?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •