Надо просто сдать правильную, вот и все. Только правильно оформите титульный лист, там надо ставить корректировку.
Остальное правильное. А взносов-то в ПФ почему нет?
Надо просто сдать правильную, вот и все. Только правильно оформите титульный лист, там надо ставить корректировку.
Остальное правильное. А взносов-то в ПФ почему нет?
Спасибо за помощь. ПФ нет потому что заработную плату не выплачиваем.
А кто ж у Вас на полмиллиона доходов наработал?
У нас в штате 2 человека.Они и наработали, а в конце года получат в виде дивидентов. А разве так нельзя?
нет
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
А как можно? Это главный директор и его заместитель. Они владеют 50/50 всю работу делают сами. Подскажите пожалуйста.
дивиденды получают участники общества,
а зарплату получают работники.
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Хочу исправиться: в штате у нас никого нет.
даже не пытайтесьХочу исправиться
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
в штате у нас никого нет.А как можно? Это главный директор и его заместитель
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
я заранее прошу прощения, что возвращаюсь к истокам темы, но я что-то упустила, не могу понять что:
Цитата:
В 1-м кв. был налог 1530 руб. (Доход 51000*0,06=3060 Сумма в ПФР = 3780; 3060/50%=1530)
Во 2 кв. за 6 мес Доход = 255000*0,06= 15300, сумма в ПФР(за 2 кв = 3780+4200=7980) конец цитаты
У меня вопрос про сумму в ПФР, ведь есть же фиксированные платежи 3864 в год, откуда берутся 3780 уже за квартал, 7980 только за 2 квартала? Все понимаю как расчитывается, но вот откуда эти цифры? Намекните хоть пжл, очень признательна!
Аноним, из суммы налога вычитаются не только фикс.взносы самого ИП, но и взносы за работников (те самые 14% из зарплаты).
Правильно
ИП УСН 15% без работников. Платеж в ПФ платили раз в год до 31.12.
в каких строках декларации в каком квартале должна быть эта сумма, уплаченная в конце прошлого года?
ни в одной декларации вообще нет ничего про ПФР - ни начисленных, ни уплаченных. это правильно?
спасибо.
правильно, а должно быть?ни в одной декларации вообще нет ничего про ПФР - ни начисленных, ни уплаченных. это правильно?
в УСНО 15% платежи в ПФ входят в состав расходов принимаемых к НУ при фактической их оплате и в момент оной
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
спасибо. НУ-что такое?
спасибо. Извините за беспокойство. новичок.
значит этот фикс платеж в конце года ни в какой декларации не отражается и не уменьшает никаких сумм в декларациях?
то есть мы его дарим государству в конце года и забываем?))))
почему же дарим? этот платеж уменьшает налогооблагаемую базу, а не сам налог как при УСН 6 %, чувствуете разницу?
а в какой декларации и в какой строке платеж за прошлый год должен был появиться и уменьшить налогооблаг базу?
в декларации по УСН, в строке расходы.
а вы все расходы по деятельности в какую строку пишете?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
расходы писали в 020 строке. но я не знала что туда еще входит фикс платеж в ПФ. платеж за 2008 год уплатим до 31.12.2008. в декларации за какой квартал какого года он уменьшит налогооблаг базу?
за 4й это же тот же расход, что и все остальные
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Спасибо большое!
Небольшой вопрос по декларации - помогите, пожалуйста:
Раздел 2
графа 080 - 1000
графа 110 - 500
графа 120 - нет налога за предыдущие периоды (ставить О или прочерк?), только взносы в ПФ.
В графе 140 - тоже 0 или прочерк? Т.к. по расчетам 0-(1000-500) - получается отрицательная сумма.
Спасибо заранее!
Прочерк. И в стр.140 тоже. И в стр 150 тоженет налога за предыдущие периоды (ставить О или прочерк?)
Будьте добры, ответьте на дурацкий вопрос, нигде этого не нахожу.
Налоговую декларацию надо прошивать нитками и клеить сзади бумажку о количестве прошитых листов? Или это только КУДиР касается? А налоговую декларацию тогда как скреплять -- степлером достаточно?
Не надо прошивать налоговые декларациию. Достаточно степлера
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)