Ездила в 35 - тоже всё по-старому...
А насчёт кода?
Ездила в 35 - тоже всё по-старому...
А насчёт кода?
А насчёт кода?..Помогите..
Спасибо большое..))))))))
Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю?
28.08.08 зарегистрировали ООО. Деятельности еще нет и движения по кассе и расчетному счету тоже. Приняли 01.09.08 двух человек - ген директора и бухгалтера. Зарплата не начислялась (отпуск за свой счет) Имущества нет. Расчетный счет открыли в октябре.
Отчетность за 9 месяцев:
1.Расчетная ведомость в ФСС, форма 4-ФСС - срок сдачи 15 октября.
2. Расчетная ведомость по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. Форма КНД-1151058 – срок сдачи 20 октября.
3.Единая (упрощенная) налоговая декларация. Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 октября. (перечислены в ней НДС, ЕСН, налог на прибыль и налог на имущество)
4. Бухгалтерская отчетность:
а. Бухгалтерский баланс.Форма 1 (Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н (в редакции приказа Минфина от 18.09.2006 N 115н) – срок сдачи 30 октября
б. Отчет о прибылях и убытках. Форма 2 Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н (в редакции приказа Минфина от 18.09.2006 N 115н) – срок сдачи 30 октября
Если я сдаю единую (упрощенную) налоговую декларацию, нужно ли мне сдавать нулевые расчеты по ЕСН, НДС, налогу на прибыль и налогу на имущество?
И нужно ли сдавать баланс с формой 2?
Афигля, правильно.Не нужно.Если я сдаю единую (упрощенную) налоговую декларацию, нужно ли мне сдавать нулевые расчеты по ЕСН, НДС, налогу на прибыль и налогу на имущество?Нужно.И нужно ли сдавать баланс с формой 2?
Подскажите новичку пожалуйста. Первый раз сдаю нулевую отчетность.
В июле зарегистрировали ООО, деятельности не было, зарплата не начислялась, еще даже Уставной капитал фактически не внесли на счет, я так понимаю что в балансе во всех строках ставить прочерки?
не правильно вы понимаете.я так понимаю что в балансе во всех строках ставить прочерки?
Отражаете уставный капитал и задолженность учредителей
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Подскажите, пожалуйста, а давно стали принимать эти отчеты с двухмерными штрихкодами? И что делать, если мы отправляли по почте отчеты не с двухмерными штрихкодами? Считается, что мы их вообще не сдали?
Нет никакой обязанности сдавать отчетность с двухмерным штрихкодом. Это выдумки налоговой инспекции
Точно нет необходимости? А я думала, что надо ехать, сдавать уточненные и платить штраф! Спасибо Вам огромное за помощь. Извините, пожалуйста, а можно еще вопросик? Как Вы думаете, а за 9 месяцев лучше сдать с двухмерным штрихкодом (на всякий случай)? И подскажите, пожалуйста, кроме как в 1С (ну и в Баланс-2и всяких там налоговых программах) есть ли где-нибудь такие формы в Excel или Word? Заранее спасибо Вам огромное за помощь!
Я вообще рекомендую почту. Без всяких штрих кодов
То есть Вы имеете ввиду, что отчетность можно отправить по почте (ценным письмом), как мы раньше и делали, а все эти двух-, трехмерные коды не обязательны? Извините, пожалуйста, что уточняю, просто хочу раз и навсегда для себя понять. Заранее благодарна за ответы.
Да, можно отправить так как раньше. Налоговый кодекс никто не изменял
Спасибо! :-)))
Кстати, сдавали в ИФНС 14, 03, 02, 23, 05, 27, 28, 30.....принимают как обычно....никаких проблем не возникало. Все без двухмерных кодов (я библиотеку не установила до сих пор в программе).
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
В России вступил в силу закон по изменению порядка уплаты НДС.
14.10.2008, Москва 09:15:24 С сегодняшнего дня начал действовать федеральный закон "О внесении изменения в статью 174 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Данный документ, подписанный президентом РФ Дмитрием Медведевым 13 октября 2008г., размещен 14 октября в "Российской газете" и вступил в силу с момента официального опубликования. Законом установлены поправки, согласно которым суммы НДС при реализации товаров, работ и услуг на территории РФ, а также при выполнении работ и оказании услуг для собственных нужд, исчисленные налогоплательщиками по квартальным налоговым декларациям, будут уплачиваться в бюджет равными долями ежемесячно (не позднее 20-го числа) в течение трех месяцев после соответствующего налогового периода.
Указанные поправки в закон были приняты Госдумой 8 октября 2008г. и одобрены Советом Федерации 13 октября 2008г.
Данный закон был подготовлен в связи с необходимостью более равномерного поступления налога в федеральный бюджет.
Напомним, что ранее согласно действующей редакции Налогового кодекса, уплата НДС производилась по итогам каждого квартала не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Глупый вопрос в форме 4-ФСС пишем за 9 Месяцев или за 3 квартал
[QUOTEВступил... только что в новостях Клерка разместии эту новость.[/QUOTE]
Спасибо, сейчас ознакомлюсь
Подскажите пожалуйста, а нужно ли в налоговую вместе с квартальной отчетностью предоставлять справки: сведения а рублевых счетах в банках, сведения о валютных счетах и перечень предприятий-дебиторов?
Нета нужно ли в налоговую вместе с квартальной отчетностью предоставлять справки: сведения а рублевых счетах в банках, сведения о валютных счетах и перечень предприятий-дебиторов?
Нарастающим, 9 месяцев.Глупый вопрос в форме 4-ФСС пишем за 9 Месяцев или за 3 квартал
Подскажите, пожалуйста, насчет декларации по ндс.
если выручка превысила 2 лимона за месяц (в сентябре), то я сдаю ндсную деклару после этого помесячно? Или я не ту редакцию инструкции по заполнению ндс читаю? вроде с этого ссайте качала.
Или нал(отчетный) период - квартал всегда?
Заранее спасибо.
Для налогоплательщиков (налоговых агентов) с ежемесячными в течение
квартала суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога, не превышающими два миллиона рублей, налоговый период установлен
пунктом 2 статьи 163 Кодекса как квартал.
по-моему для всех квартальный НДС
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)