у меня вопрос возник, в журнале написано (Правовести - в курсе дела), что отчетность ФСС -4 , внесены изменения от 12.10.2007, при загрузке и с Такскома и с 1с обновлений встает форма с
Утверждена:
постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.12.2004 № 111 (в редакции постановлений от 31.03.2006 № 37, от 19.01.2007 № 11, от 27.07.2007 № 165, от 21.08.2007 № 192)
Я чего то не понимаю?
Не знаю, что там написано в журнале, но на сайте ФСС форма от 21.08.2007 № 192
Подскажите, а номер контактного телефона налогоплательщика в декларации обязательно должен присутствовать? А то приказали сдать отчет по пустышке, а там вообще непонятно кто и что...
а вы не могли бы ссылочку на бланк дать, у нас один работник, дохода не было.Предоставление налоговыми агентами сведений в налоговый орган по месту своего учета о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц за 2007 г. по форме 2-НДФЛ. Программы пока еще нет, и налоговая пока отчетность не принимает! Если только в бумажном виде, но сдавать ее могут налоговые агенты, у которых не более 10 физлиц, получивших доход. Срок предоставления - 1 апреля
Уважаемые клерки, кто знает как корректировать отчет в ФСС. У нас в декабре были исправлены ошибки первого квартала - сдавали уточненки по ЕСН и ПФ. в ФСС сказали уточненки не принимают - все уточнения в сдаваемой ведомости. Куда включать перерасчет - декабрем или исправлять данные на начало расчетного периода?
Декабрем, конечно. Ну или октябрем. Главное, чтоб в 4 квартале
Подскажите пожалуйста по земельному налогу, срок подачи до 1 февраля это понятно, а вот СРОК УПЛАТЫ до какого?
Подскажите плиз, вот везде написано Что ЕСН сейчас сдают по форме (Приказ Минфина России от 31.01.2006 N 19н). Но я тут попыталась сдать ее в налоговую, но у меня не приняли, сказали, что мол это старая форма, надо новую сдавать. Может я рано пошла, и до 31 марта выйдет новая? никто не в курсе случайно. Просто я весь Инет уже перерыла, относительно новая только расчет авансовых - за 2007.
Или я чего то недопонимаю, или они там еще не в курсе что новой декларации не будет?
Последний раз редактировалось Nastuka; 15.01.2008 в 15:49.
Может и выйдет новая. Кто ж знает... Но на данный момент действует эта декларация и не принять ее не имеют права.
Ну наш колхоз как всегда отличился.... не принимают и все тут!! каки.
А не подскажите сведения о численности в электронном уже есть в какой-нить программе? Интересно их можно сдать просто на бумажке или надо с дискетой как обычно?
Вообще-то, как обычно это как раз БЕЗ дискеты
Как и всю остальную отчетность, сведения о численности можно сдавать на бумаге
Ну, у Вас может и не работает, а у меня так очень даже работает. Да и почту пока никто не отменял.
Кстати, в 1С в комплекте отчетности за 4 квартал форма есть.
Может конечно у вас в Питере по другому... тогда вам хорошо... Я сама живу в Красноярске, но с этого года сдаюся в районе. Там вообще как поняла "свой мир".
Скажите, пожалуйста, если деятельности никакой не было, з/плата не начислялась, как быть с Индивидуальными сведениями и 2-НДФЛ?
1. Написать письмо в ПФ и налоговую, что з/плата не начислялась;
2. подать пустые формы по индив. сведениям и НДФЛ
или 3. ничего не делать, сами по декларациям должны видеть, что з/плата не начислялась?
Если не указан контактный номер налогоплательщика в декларациях, их могут не принять?
1. Да
Добрый вечер! если можете то проверьте правильно я заполнил упрощенную форму
Налог на добавленную стоимость 21 3 04
Единый социальный налог 24 0
Налог на прибыль организаций 25 0
Налог на имущество организаций 30 0
Подскажите,если деятельность 0,нет подразделений и 0 ставки ,то в декларации за 4 квартал по НДС заполняется только 1,2,3 раздел?
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2006 г. N 136н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.11.2007 N 113н)
Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики.
Разделы 2 - 9, а также приложение к декларации включаются в состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.
При отсутствии операций, облагаемых налогом, и операций, освобожденных от налогообложения, налогоплательщики представляют декларацию в налоговые органы по месту своего учета за налоговый период, установленный пунктом 2 статьи 163 Кодекса. Указанные налогоплательщики заполняют титульный лист и раздел 1 декларации. При заполнении раздела 1 декларации в строках данного раздела ставятся прочерки.
Я тоже хотела спросить. Если в организации 2 работника. НДФЛ можно сдавать без программы? А где взять бланки?
Подскажите пожалуйста при освобождении от НДС по 145 ст. как заполнять декларацию по НДС раздел 9 какой код операции указывать в стр. 010 в инструкции все коды начинаются с 146 ст. НК
Сведения о среднесписочной численности работников за 2007г. КНД 1110018 (Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) по почте можно отправить? или обязательно предоставить?
МОжно по почте
Простите за глупый вопрос.
Последний день оплаты НДС в этом году - 18 января, в пятницу, (до 21 января) или 21 января, в понедельник?
У меня в налоговом календаре стоит 15 апреля http://forum.klerk.ru/calendar.php?s...th=4&year=2008Нет, до 1 апреля. В прошлом году было точно до 1 апреля. И у Вас в налоговом календаре написано до 1 апреля.
И в прошлом году было точно до 15 апреля. Ныне действующий Порядок подтверждения видов деятельности утвержден 31.01.2006г. Уже в 2006 году подтверждение сдавали до 15 апреля.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)