Люди подскажите пожалуйста. Открыли новую фирму, фирма занимается 100% экспортом. В октябре приобрели и отправили на экспорт товар Х (в РФ НДС 18%).
Вопросы:
1) При реализации товара, необходимо ли начислять НДС, или НДС брать сразу по ставке 0%, а потом в течении 180 дней необходимо подтвердить?
2) В какой момент мы можем принять к вычету НДС по товарам которые приобрели на экспорт?
3) Что делать с НДСом по другим расходам (аренда, ОС и т.д.)
Помогите пожалуйста. Буду очень признателен!