Люди добрые хэлп! Мы на ОСНО и есть Заказчик, который работает без НДС, произведена оплата 50 тыс.рэ (в п/п указано - без НДС). Вот сижу и туплю, выручка у меня будет 50 т.рэ + 18% или 50 т.рэ в том числе НДС?
Люди добрые хэлп! Мы на ОСНО и есть Заказчик, который работает без НДС, произведена оплата 50 тыс.рэ (в п/п указано - без НДС). Вот сижу и туплю, выручка у меня будет 50 т.рэ + 18% или 50 т.рэ в том числе НДС?
странный какой у вас заказчик.... если бы была это его реализация - тогда бы и писал, что без НДС. А так, раз он оплачивает ваши услуги, в них НДС сидит, и должен он был указать - НДС в т.ч.
По мне, так я бы выделила НДС изнутри. вы же не можете получить выручки больше чем получили...
А почему в платежке написано без НДС? Они ошиблись или как?
Это значит, что выручка заказчика не облагается НДС!Заказчик, который работает без НДС
Вы-то тут при чем? Либо он вам недоплатил, либо нужно указывать "НДС в том числе". Пусть письмо пишут.
А выручка у вас будет такая, какая указана в договоре (в счете).
ошибка.произведена оплата 50 тыс.рэ (в п/п указано - без НДС).
вы выставляете счет с ндс и ваш заказчик должен это оплачивать вне зависимости от своего "статуса"..
иными словами - вы банкуете...
С уважением.
А вам-то что с того, что "заказчик не платит НДС"??? это он ошибся в платежке...
Вы счет как выставляли??
50 тыс. в том числе НДС???
а если без НДС - этот заказчик еще вам доплалтить должен 18 %
спросите у гены.как дальше быть
С уважением.
Так договор составлен не правильно. Если Вы плательщики НДСа, то договор, счет, акт, ТОРГ-12, счет-фактура все с НДС (в зависимости от того, что у вас товар или услуга)
Значит по договору - он вам денег должен. В договоре указана цена ТРУ. НДС предъявляется покупателю сверх этой цены.т.к. он оплачивал по договору, в котором прописано, что стоимость работ - 50 тыс.р. без НДС
Поэтому - либо меняйте договор, либо пусть еще 9000 доплачивают. На данный момент - выручка ваша - 50000 без учета НДС. Общая сумма по с/ф, который Вы должны выставить - 59000.
Вот если бы Ваш поставщик работ-услуг был на упрощенке, то все документы без НДС. Вас совершенно не должно волновать на какой системе налогообложения ваши покупатели-заказщики. Вы работаете с НДС, Вы выставляете все документы с НДС.
сейчас по поводу изменений в договоре, заказчик сказал, что ничего менять не будет, тем более прописывать сумму НДС, плательщиком которого он не является !!! Типа на каком основании я буду сумму НДС прописывать, если я неплачу НДС и увеличивать стоимость на сумму НДС несогласен!? О как ( Да уж ситуевина (
судиться....
С уважением.
да... развелось... неплательщиков.
Объясните этому.... чудаку..., что даже как физлицо он НДС платит!!! Пусть уже посмотрит свои счета за телефон хотя бы!!!
Он не является плательщиком НДС со своих доходов, и в бюджет он неплательщик. А расходы - это уже от продавца зависит.
"Объясните этому.... чудаку..., что даже как физлицо он НДС платит!!! Пусть уже посмотрит свои счета за телефон хотя бы!!!"
Спасибки всем огромное! будем этому чудаку объяснять, внушать...
Он не хочет оплачивать дополнительно НДС? Если Ваш директор и он договорились на эту сумму, то да он будет не согласен.Так впишите в договор 50000, в том числе НДС. И сделайте все документы с НДС.
А внушать, что мы вот сначала решили вам продать за 50000, а потом подумали и решили сверху НДС накрутить............не совсем правильно...раньше надо было думать.
Последний раз редактировалось Larik; 14.06.2007 в 17:12.
смотря че у этого упрощенщика является объектом налогообложения, если доходы минус расходы пусть еще 9тыс. включит в расход.как вариант предложите мож согласиться))
Т.е. этот чудак должен вдруг заплатить лишние 9 тысяч? С какого перепугу?
Уважаемые клерки!
Возможно я не права, но на мой взгляд, если Заказчик не является плательщиком НДС, и общая сумма Договора (равно как и реализации) составляет 50 тыс. р., то ситуация должна выглядеть следубщим образом:
1) В договоре указывается сумма 50 тыс.р., в т.ч. НДС, или 42,37 тыс.р. без НДС.
2) Заказчик оформляет два п/п: первое Продавцу на 42,37 тыс.р., а второе - в бюджет (НДС) на 7,63 тыс.р.
3) Продавец этот самый НДС с реализации в размере 7,63 тыс.р. в бюджет не платит, т.к. за него это уже сделал Заказчик.
Bukovka, каким боком тут бюджет?
Bukovka, Вы неправы. Совсем неправы. Такой вариант даже Налоговым кодексом не предусмотрен.2) Заказчик оформляет два п/п: первое Продавцу на 42,37 тыс.р., а второе - в бюджет (НДС) на 7,63 тыс.р
Если сделать так, как вы советуете - то бюджет будет должен заказчику, а продавец будет должен бюджету. И взаимозачет невозможен.
"Чудак" формально прав: сказано в договоре "что стоимость работ - 50 тыс.р. без НДС", вот он и платит столько. Прокол гены.
Может я упустил чего? Не понимаю всей сложности вопроса. Вы на ОСНО - это раз. Выручка по НДС определяется отгрузкой, т.е. фактически той суммой, что вы укажете в акте/накладной/сч-фактуре - это два. Вам д.б. все равно платит НДС Заказчик или нет (50+18% либо 50 в т.ч. 18% - плевать!) - это три. В документах (в "домашнем" учете) факт оплаты ни как не связан с выделением каких либо налогов - это четыре. В чем засада?Вот сижу и туплю, выручка у меня будет 50 т.рэ + 18% или 50 т.рэ в том числе НДС?
Посредством глаза, а не глазом
Смотреть на мир умеет разум...
Да нет засады, просто теперь хотят красоту навести, чтоб в договоре НДС был выделен (в том числе), вот и все.
ну это уже лишнееИ еще письмо надо б затребовать об ошибке в платежке
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)