Стас Вы уже ответили на эти вопросы сами.
А термин "первокласный банк" звучит очень часто в ушах тех, кто занимается ВЭДом.
Стас Вы уже ответили на эти вопросы сами.
А термин "первокласный банк" звучит очень часто в ушах тех, кто занимается ВЭДом.
Гасится ваше денежное обязательство перед тем поставщиком, приказу которого вы перечисляете средства.
Я Вас не это спросил.
Я спрашиваю, что вы скажете следователю ведущему проверку деятельности вашей компании по ст.199.2 УК РФ, если деньги идут не на ваш счёт и не по вашему прямому обязательству.
Хочу сразу сказать, что у меня было три возбужденных дела по этой статье и я знаю какие могли быть последствия для директора, если бы у него были платежи мимо кассы на неизвестно кого.
Какую статью ГК вы укажете следователю, в качестве оправдания.
Вопрос задан, если вы вообще понимаете о чём речь.
Тут вот какая мысль родилась.... Если мы получили товар в января, не оплатили его (НДС приняли к вычету).....Далее решение о зачете обязательств возникло в феврале.....Мы корректируем январскую декларацию и как результат имеем недоплату по НДС и пени?........И чем дольше не проводить зачет тем пене больше?
Аноним, если вы прочтете ветку ,то увидите, что есть две точки зрения:
1) ндс к зачету в месяце проведения взаимозачета
2) ндс к зачеу по общим правилам. Взаимозачет на вычет не влияет.
Официальных разъяснений Минфина еще пока не было, но нетрудно предугадать какими они могут быть.
Демидова Татьяна
Я прочла ветку.
И мнения по-моему три.
1,2 - перечисленное Вами.
3 - Корректировать старые декларации. Вот по нему-то я и рпоразмышляла.
Аноним, корректировать старые декларации - это к п. 1.
Демидова Татьяна
3)ндс к зачету в месяце оплаты налога контрагентуточки зрения:
1) ндс к зачету в месяце проведения взаимозачета
2) ндс к зачеу по общим правилам. Взаимозачет на вычет не влияет.
Народ! Нужно мнение!!!
1) Поставщик на ОСНО, покупатель на ЕНВД, покупатель поставщику предоставлял займы, теперь хотят провести соглашение о зачете в/т. Вопрос: в чём заключаются последствия оформления в/з на общую сумму задолженности поставщика по предоставленным займам (т.е. покупатель не будет ему перечислять НДС за продукцию)
2) Поставщик на ОСНО, покупатель на ЕСХН...
1.не вижу никаких последствий...
Andyko, так и я не вижу...а 100% уверенности нета ЕСХН-щиков мне заставлять чтоб они нам НДС перечисляли?
ВераV, продавцу до фонаря зачет, потому что ндс все равно начислит. Покупателю до фонаря, потому что все равно не зачтет.
Про ЕСХН не знаю![]()
Andyko, сорри, вместо моего п. 1 должен быть п.3.
п. 1 такого темперь вообще нет.
Демидова Татьяна
По поводу проведения взаимозачета - товар - услуги (например), более менее понятно, а вот кто что скажет по уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности поставщика (покупателя) на сумму предоставленной (полученной) премии? В учете это Д91 и К62 (поставщик) и Д60 и К91 (покупатель) соответственно. Здесь есть взаимозачет? Если есть, то почему? Также мне непонятно, почему применяется 168 ст. к уменьшению задолженности на сумму штрафа (пени) в связи с исполнением условий договоров? Где здесь встречное однородное требование?
Поставка товара прошла в 2005 году. Оплата задолженности производится в 2007. Товар был переработан в продукцию, продан в 2006 году. Основная часть получена от покупаьеля готовой продукции деньгами. В январе остаток задолженности покупатель погасил банковским векселем. Мы продаем вексель банку и гасим задолженность перед поставщиком товара ( и соответственно принимаем НДС к зачету, т.к. в 2005 году работали по оплате). ИФНС требует, чтобы помимо векселя нам покупатель продукции перечислил НДС. Возникает вопрос: ЗАЧЕМ?!
Мариана, потому что с нового года изменилось законодательство.
Демидова Татьяна
как-то все дружно замолчали... А ведь проблема-то остается... Или в другой теме обсуждаем?
vak, просто беспочвенно мусолить одно и то же возмущение приедается![]()
Демидова Татьяна
А просто возврат товара тоже считается взаимозачетом со всеми вытекающими последствиями по обмену НДС отдельными платежками?!
Людмила., вы, видимо, не читали эту ветку, так как если бы прочитали, то узнали бы, что есть два типа возвратов и оформляются они по-разному, и последствия вытекают тоже разные. Прочтите, пожалуйста, всю ветку.
Демидова Татьяна
мусолить-то действительно бесполезно... Но может-быть уже кто-то почувствовал реакцию налоговиков на "запоздалые" взаимозачеты и пересылки НДС ?Демидова Татьяна
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vak, рано ждать реакции. Обычно на такие серьезные изменения наложка реагирует в момент, когда она о них узнает (1-2 месяца), затем камералки по НДС и наработка практики самой разной (1-2 месяца), затем запросы в Минфин и ФНС (1-2 месяца), далее решения по результатам камералок. Вот тут уже мы увидим письма в СПС Гарант и Консультант. Далее суды несогласных, пока до ФАС доберутся, пока решат, пока опубликауют, еще 4-6 месяцев. Вобщем, первые письма ждите к маю, арбитражку к концу года.
Демидова Татьяна
Я вот поняла, что взаимозачет производится без НДС, т.е. на 100%, а не на 118% как было раньше. Толко вот мои комиссионеры, предоставляя отчет за месяц пишут "Заявляем о зачете взамных требований, срок которых наступил, на сумму вознаграждения 118%, в т.ч. НДС 18%". И как это понимать??? И что делать в этом случае???
lisaveta, перечислять друг другу сумму НДС деньгами.
Демидова Татьяна
lisaveta, на 100%
Демидова Татьяна
Нужно ли перечислять этот взаимный НДС, если взаимозачет идет в рамках одного договора (дилерский договор поставки мебели), но по разным счетам?
Бухгалтер контрагента считает, что в рамках одного договора можно схлопнуть суммы, без всякого перечисления НДС. Я с ней не согласна, да плюс еще тут почитала, даже по договору комиссии - и то перечисление НДС.
Как мне её убедить?
а какие у вас взаимные требования по вашему договору?
Демидова Татьяна
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)