×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    105

    Вопрос НДС при УСН (15%)

    Здравствуйте, коллеги!
    Только начинаю заниматься упрощенкой, а голова уже опухла, понимаю, что читаю много лишнего, от этого каша в голове...
    Собственно вопрос: куда девать НДС в такой ситуации:
    Приобрели Товар за 118 руб. (с учетом НДС), хотим перепродать за 177 руб. Должны ли мы в договоре и счете выделять НДС, какой он у нас будет - 18 руб. (от покупной стоимости) или 27 руб. (от продажной стоимости)? Надо ли выписывать покупателям счет-фактуру (и соответственно вести книги покупок и продаж)?
    И вообще, где можно что-нибудь почитать про такие ситуации?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2006
    Сообщений
    2
    Во-первых - Вы не являетесь платильщиками НДС уже, а значит его не накручиваете.
    Во-вторых, если выставите счет-фактуру с НДС - то придется платить в бюджет и причем без зачета.
    В третьих - Входящий НДС Вы должны списывать в расходы после оплаты Вами товара
    А про УСНО читать НК РФ с коментариями и письма Минфина / сочувствую/

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Входящий НДС Вы должны списывать в расходы после оплаты Вами товара
    ... и его реализации
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    105
    ок, как списывать - поняла, а какие документы выписывать нашим покупателям???
    помню где-то видела счет, там прямо было написано, что фирма использует УСН и не является плательщиком НДС, но не помню, был ли он выделен...

  5. #5
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    помню где-то видела счет, там прямо было написано, что фирма использует УСН и не является плательщиком НДС, но не помню, был ли он выделен...
    Как он может быть выделен, если нет его при УСН. Можете написать "НДС не облагается" или "Без НДС".
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    250
    Счет-фактура служит для выделения НДС и принятия его к вычету!
    Т.к. нет НДС то и счет-фактуру выставлять нет смысла!
    помню где-то видела счет
    Так если счет (на оплату) это другое дело, он служит для расчетов, при этом НДС не выделяется! Да, выставляете накладную поставщику.
    Все что делается - к лучшему!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •