Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку разобраться. Ситуация следующая: ООО на УСНО (6%) реализует товар, принадлежащий комитенту, который потом перечисляет нам вознаграждение. Выручка от реализации перечисляется на счет комитента по мере поступления. В конце марта на р/с ООО зачислена большая сумма, которую мы не успели перечислить комитенту. Вопрос: 1. Должны ли мы включать эту сумму в доход при определении налоговой базы? 2. Если комитент перечислил вознаграждение за март в апреле, в каком периоде его необходимо учитывать?
Заранее спасибо.