Директор привез из командировки счет за гостиницу. НДС выделен. Есть кассовый чек об оплате с выделенным НДС. А счета-фактуры нет. Я же могу зачесть входящий НДС,т.к. при наличных оплатах требование о выдачи счф считается выполненным при выдачи касс. чека?
И еще в командировке директор посещал семинар , где представляли новые продукты, технологии и.т.д. Есть все документы (акт, счф, кв.об оплате) но нет договора. Могу я отнести на затраты расходы на семинар?