Здравствуйте!
Сложилась у нас следующая ситуация:
выставили счет Администрации N-ского района на товар - 20000 руб., в т.ч. НДС - 3050 руб.85 коп.
30 ноября они нам перечисляют 16 949 руб.15 коп., при этом в платежке пишут "Оплата за товар, в т.ч. НДС 2585 руб 46 коп." (Это они выделили НДС с оплаченной в этот день суммы)
1 декабря они перечисляют 3050 руб. 85 коп. В платежке пишут "Перечисление НДС за товар".
Неприличных слов не хватает на таких плательщиков!
Делаем проводки:
30.11.05
Дт 51-Кт 62.2 - 16 949 руб.15 коп -получен аванс
Дт 76АВ-КТ 68.2 - 2585 руб. 46 коп. - выделен НДС с аванса
А вот 1 декабря что делать, я не знаю. Куда ставить весь этот НДС? Как заполнять счет-фактуру на аванс?
И еще вопрос. Эти покупатели написали нам письмо: "Просим в назначении платежки №..от... на сумму 2585 руб 46 коп. НДС не учитывать, т.к. этот налог перечислен отдельным платежным поручением от...№... на сумму 3050 руб. 85 коп."
Корректен ли этот тест, или заставить их переписать письмо?