×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2003
    Сообщений
    226

    Авансовый НДС отдельной платежкой

    Здравствуйте!
    Сложилась у нас следующая ситуация:
    выставили счет Администрации N-ского района на товар - 20000 руб., в т.ч. НДС - 3050 руб.85 коп.

    30 ноября они нам перечисляют 16 949 руб.15 коп., при этом в платежке пишут "Оплата за товар, в т.ч. НДС 2585 руб 46 коп." (Это они выделили НДС с оплаченной в этот день суммы)

    1 декабря они перечисляют 3050 руб. 85 коп. В платежке пишут "Перечисление НДС за товар".

    Неприличных слов не хватает на таких плательщиков!

    Делаем проводки:
    30.11.05
    Дт 51-Кт 62.2 - 16 949 руб.15 коп -получен аванс
    Дт 76АВ-КТ 68.2 - 2585 руб. 46 коп. - выделен НДС с аванса

    А вот 1 декабря что делать, я не знаю. Куда ставить весь этот НДС? Как заполнять счет-фактуру на аванс?

    И еще вопрос. Эти покупатели написали нам письмо: "Просим в назначении платежки №..от... на сумму 2585 руб 46 коп. НДС не учитывать, т.к. этот налог перечислен отдельным платежным поручением от...№... на сумму 3050 руб. 85 коп."
    Корректен ли этот тест, или заставить их переписать письмо?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2005
    Сообщений
    50
    Текст письма некорректен и нужно его переписать.
    01.12.2005 г. делаете точно такие же проводки. как и 30.11.2005 г.
    Дт 51-Кт 62.2 - 3050 руб.85 коп -получен аванс
    Дт 76АВ-КТ 68.2 - 465 руб. 38 коп. - выделен НДС с аванса

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2003
    Сообщений
    226
    01.12.2005 г. делаете точно такие же проводки. как и 30.11.2005 г.
    Но ведь в назначении платежа указано "перечисление НДС", а не "оплата за товар, в т.ч. НДС". Я думаю, что всю сумму надо ставить с ДТ 76АВ на Кт 68.2. Но как это сделать в 1С, и опять же как правильно оформить сч.фактуру?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2005
    Сообщений
    50
    Нельзя перечислять отдельно НДС.
    Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (п.1 ст. 166 НК)

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2003
    Сообщений
    226
    Бухгалтер этой Администрации сказала, что они обязаны перечислять НДС отдельно, т.к он у них должен быть поставлен на определенный код.

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Да плюньте вы на их письма, сделайте правильные проводки.
    НДС платите как ежемесячно или ежеквартально?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2003
    Сообщений
    226
    Ежеквартально.
    Да плюньте вы на их письма, сделайте правильные проводки.
    Наверное, это будет самое верное решение.
    Спасибо всем, кто откликнулся!

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •