Какой выход из сложившейся ситуации:
Услуги оказаны в июле, оплачены в августе, но почему то не проведены ни в одном из месяцев, счет-факутра на аванс не выставлен, НДС по месячно.
Если я сентябрем все это закрою, это будет нарушение? или все проводить июлем, сдвать уточненную декларацию по НДС?