×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Сороконожка
    Гость

    Незавершенка ли?

    День добрый.
    В сентябре имели место организационные затраты по экспорту. Отгрузка будет в октябре. (уч. полит. по отгрузке). Транспортные расходы мы включаем в ст-ть товара. А, что делают с определением страны происхождения товара и др.. Можно ли списать эти затраты в сентябре или это незавершенка?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    А, что делают с определением страны происхождения товара и др..
    Вы этот товар или купили (см. с/ф поставщика) или сами произвели - тогда Россия однозначно. А что такое "и др."?
    И по поводу "незавершонки". Я бы затраты, относящиеся к экспорту, списала бы только после факта экспорта.
    Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 04.10.2004 в 14:27.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. #3
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Можно ли списать эти затраты в сентябре или это незавершенка?
    А в сентябре была ли какая-нибудь реализация?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  4. #4
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    А в сентябре была ли какая-нибудь реализация?
    Инна_О, учет по экспорту и по обычным видам деятельности ведется раздельно. Даже если была реализация на территории РФ в "обычном порядке", то "экспортные" расходы на нее списывать неправомерно, ИМХО.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  5. #5
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Рыжая Таня, я с вами согласна... Наверное, вопрос не внимательно прочла.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  6. #6
    Сороконожка
    Гость
    Обычного вида деятельности нет. Поступила предоплата в Евро. Продажа валюты. Банк взимает Комиссию за вып.ф-ций агента вал. контроля. Отгрузка будет по этим деньгам в следующем квартале. Это счет 97?

  7. #7
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Сороконожка, комиссию банка я бы списала не дожидаясь отгрузки, т.к. в бухучете они учитываются как прочие, а в налогвом как внереализационные.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •