Ситуация: предприятие создано 01/10/02, по виду деятельности в 4 квартале 2002 г. получает от покупателей авансы, которые будут закрыты сч-фактурами в январе. Т. е. выручка в 4 квартале = 0 руб. Расходы предприятия за 4 квартал - з/плата, ЕСН, ремонт арендованой машины, командировки и пр. всячина на очень немаленькую сумму.
Куда отнести эти расходы? Покопавшись в журналах, собственной голове и головах всех знакомых бухгалтеров накопали три варианта:
1 в БУ - на 91 счет, в НУ - неизвестно куда
2 в БУ - на 26 счет, в НУ - косвенные расходы, в декларации по налогу на прибыль показать убыток на сумму расходов
3 в БУ - на 97 счет, но какое время потом списывать - неизвестно, в НУ - неизвестно куда
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Куда правильно отнести эти расходы? может, напишите правильный вариантик, плиззз...
И еще, по некоторым сч - фактурам на всякую всячину, полученным и оплаченным, есть НДС, можно ли его уже принять к зачету, или нет




