Обнаружилась ошибка в начислении НДС с авансов еще в 1 квартале. Как бы ее исправить пограмотнее? Уточненных расчетов нести не хочется. Можно в этом квартале НДС с авансов начислить больше с учетом той неучтенной суммы и в таком виде сдать отчет за 3 квартал? Надо ли самой начислять пени? И если надо, то как это сделать? в голове совсем туманно....![]()








