Отгрузили ОС нам в декабре, сч/ф в январе выставили, а оплачиваем мы их по взаимозачету, который произошел в марте. Расходы по кассовому методу. Как правильно отразить в бухгалтерском учете?
Отгрузили ОС нам в декабре, сч/ф в январе выставили, а оплачиваем мы их по взаимозачету, который произошел в марте. Расходы по кассовому методу. Как правильно отразить в бухгалтерском учете?
Вопросы:
1. Как платите НДС: начисление или оплата
2. С/ф в январе - НДС по какой ставке?
НДС по оплате, в сч/ф ставка 20%
Д60 К62 Сумма зачета с НДССообщение от Шибанова
Д76 К68 НДС от суммы отгрузки
Д68 К19 Предъявлен оплаченный поставщику НДС по ставке 20%
Меня несколько другое интересовало, когда ОС принять к учету, когда амортизацию начинать считать
Принять к учету - в момент получения от поставщика на свой склад или иное место хранения. Амортизацию начислять с момента ввода в эксплуатацию. НДС предъявлять после оплаты, но не ранее принятия к учету.Сообщение от Шибанова
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)