×
×
Закрытая тема
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2003
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    15

    Вопрос Возмещение НДС по ОС

    Ответьте пожайлуйста на вопрос, что-то сомнения берут, можно возмещать НДС по оприходованным основным средствам или всю сумму ставить на затраты?
    Поделиться с друзьями
    Ramili

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2003
    Сообщений
    189
    А какой у вас вид деятельности и система налогообложения?
    С уважением,

    Наталья

  3. #3
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    А оприходованные основные средства оплачены?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2003
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    15
    Предприятие занимается оптовой торговлей и оказывает посреднические услуги. Система налогообложения обычная. Оприходованные ОС оплачены и С-Ф есть, все условия соблюдены, вот только я где-то слышала, что бывают какие-то заморочки с возмещением.
    Ramili

  5. #5
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    п.5 ст. 172 НК РФ
    Интересно, что Вы слышали.

  6. #6
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    самая простая заморочка - когда организация выпускает продукцию облагаемую и необлагаемую НДС.
    Так что если необлагаемой продукции нет, а есть с-ф, оплата, ввод в эксплуатацию, то НДС ставим к возмещению 1-го числа месяца, следующего после месяца ввода в эксплуатацию ОС.

  7. #7
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,577
    Исходное сообщение Аноним
    я где-то слышала, что бывают какие-то заморочки с возмещением.
    по ОС требующим монтажа

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2003
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    15
    Ну ладно, тогда со спокойной совестью буду возмещать, спасибо всем.
    Ramili

  9. #9
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Sifa
    Не согласна.
    Как только получили ОС и оплатили сразу можно возмещать НДС не дожидаясь ввода в эксплуатацию, а тем паче следующего за ним месяца.
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  10. #10
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    В ст. 172 п.5 НК четко сказано "Вычеты сумм налога,указанных в абзаце первом пункта 6 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся по мере постановки на учет соответствующих объектов завершенного капитального строительства (основных средств) с момента, указанного в абзаце втором пункта 2 статьи 259 настоящего Кодекса, или при реализации объекта незавершенного капитального строительства."

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    305
    Согласна с Shure-чкой. Это амортизацию начисляют со следующего месяца.

  12. #12
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    ну тогда поправлюсь. По ОС, требующих монтажа, вычет по НДС производится с момента, определенного п.2 ст. 259 НК - в момент начала начисления амортизации (п.5 ст 172НК).

  13. #13
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    Олька - )) мыслим одинаково

  14. #14
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    А вот и продолжение - в пункте 1 статьи 172 НК РФ отражен порядок вычета НДС по ОС, не требующих монтажа. Согласно абзацу 3 этого пункта вычет производятся в полном объеме после принятия данных основных средств на учет. Таким образом, по объектам ОС, не требующих монтажа, НДС принимается к вычету после ввода объекта в эксплуатацию и отражения его в бухгалтерском учете на счете 01 "Основные средства".

    Или кто-то хочет сказать что отразив ОС на 08 счете сразу примет НДС к вычету? На сколько я понимаю, счет 08 не отражает "принятые к учету ОС".

    вот так. Готов отстаивать свою точку зрения.

  15. #15
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Sifa
    "Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации основных средств и (или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств и (или) нематериальных активов".
    Ну я перечитала НК... и что?
    Интересно, и где это написано, что на 08 счете ОС не приняты к учету?
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  16. #16
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    "
    Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"

    Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" предназначен для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,..."

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2003
    Адрес
    с. Кукуево
    Сообщений
    67
    На сколько я понимаю в НК написино о налогообложении следовательно учет понимается налоговый, то есть достаточно создать регистр налогового учета по 08 счету"Основные средства принятые к учету , но не введенные в эксплуатацию" и требования кодекса будут выполнены следовательно и НДС мы сможем возместить а регистр будь лишним доводом нашей правоты для налоговой при проверке
    Жизнь- это течение времени, а её смысл в изменении направления течения.

  18. #18
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    Во-первых, налоговый учет (пока!) существует лишь для определения базы по налогу на прибыль.
    Во-вторых, такое название - это красная тряпка для инспектора, который читает в п.2 ст. 259 "...начиная с 1-го числа месяца,следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию"

  19. #19
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    Shure,

    Хорошо. Обратимся к плану счетов. "Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение первоначальной стоимости их при достройке, дооборудовании и реконструкции отражается по дебету счета 01 "Основные средства" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы".

    Неужели мы с Олька Вас еще не переубедили?

    Готов продолжить

    Олька Олька Олька

  20. #20
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    а почему смайлики не влезли сразу ???

  21. #21
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    ну и в продолжение еще цитата из плана счетов - "На субсчете 08-4 "Приобретение отдельных объектов основных средств" учитываются затраты по приобретению оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа."

  22. #22
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    По-моему, мы их убедили.

  23. #23
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2003
    Адрес
    с. Кукуево
    Сообщений
    67
    убеждения субстанция временная склонная к изменению и полному отказу от ранее поддерживаемой субстанции
    Жизнь- это течение времени, а её смысл в изменении направления течения.

  25. #25
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    это всего лишь форум. наше общее мнение с Олька вы услышали.. Соглашаться или нет - ваше право

  26. #26
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    На 01 можно и в "ОС в запасе учитывать", так что никакого противоречия не возникнет...
    Приходуем на 08, доводим до кондиции, скидываем на 01 "В запасе", зачитываем НДС... и не надо ждать ввода в эксплуатацию, а тем паче и следующего месяца!!!!
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  27. #27
    Просто ДаНик... Аватар для ДаНик
    Регистрация
    03.06.2003
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    821
    Девочки... Не ссорьтесь...

  28. #28
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    Завидное упрямство! И закон не указ. Желаю удачи в разговоре с налоргами!

  29. #29
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Олька Причем здесь упрямство, драгоценная!
    Неужели заплатив НДС, получив ОС, получив фактуру на ОС я буду дожидаться ввода этого ОС в экплуатацию?... А если я его никогда не введу и НДС значит никогда не приму к зачету... тож глупость!
    Следовательно надо искать компромисы НК и Правил БУ... Таковой я и изложила выше.. Разве он противоречит закону?.. по-моему вовсе и нет...
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  30. #30
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    Нельзя найти компромис там, где все четко сказано: НДС возмещается в месяце, СЛЕДУЮЩЕМ ЗА МЕСЯЦЕМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
    Я не буду больше Вас убеждать. Каждый человек имеет право на собственно мнение и это заслуживает уважения. Я уважаю Ваше мнение.

Закрытая тема
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •