Дорогие коллеги, подтвердите или опровергните.
Правильно ли я понимаю, что если в июле была реализация, а в августе она была сторнирована (неправильно выставили), то нужно подавать корректировку по НДС за июль и убирать эту реализацию из июльской декларации (отчетный период по НДС - месяц)?
Меня смущает то, что июль уже давно закрыт (требование компании), а сторно проведено в августе.