×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    180

    корректировка по НДС

    Дорогие коллеги, подтвердите или опровергните.
    Правильно ли я понимаю, что если в июле была реализация, а в августе она была сторнирована (неправильно выставили), то нужно подавать корректировку по НДС за июль и убирать эту реализацию из июльской декларации (отчетный период по НДС - месяц)?
    Меня смущает то, что июль уже давно закрыт (требование компании), а сторно проведено в августе.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,482
    т.е. в июле никакой реализации не было, а в декларации вы эту реализацию учли и, соответсвенно, переплатили НДС? Тогда сдавайте уточненку, конечно, если сумма НДС существенна. Какова цена вопроса?

  3. #3
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Меня смущает то, что июль уже давно закрыт (требование компании), а сторно проведено в августе.
    По бухучету так и положено делать, не нужно смущаться
    Сдавайте уточненную декларацию по НДС за июль.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    180
    Спасибо, добрые люди))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •