У нас розничная торговля. На конец каждого месяца мы подбиваем товарные остатки. Получается, что часть проданного нами товара, еще не оплачена поставщику, соотвественно на Н02 он не попадает, а висит 90.4. После того, как мы оплачиваем накладную, проданный товар по этой накладной сразу попадает в расход в книгу дох-расход. Например, накладная на 118 тыс. (100-товар 18-НДС). По этой накладной в прошлом месяце было продано товара на 50 тыс.(42,4 - товар 7,6-НДС). В книге дох-расх прописывается, что продано товара на 42,4 -товар, 18тыс.-НДС! Т.е. она берет всю сумму НДС по этой накладной, а не только то тому товару, кот. продан!!! Может надо где-то галочку поставить, а?(