В 2005 году оплатила аренду склада, но документы от них получила в апреле 2006 года. В расходы 2005 года соответственно не включила. Можно ли во 2 квартале их включить в расходы?? И когда это должно отразиться в КДР??
В 2005 году оплатила аренду склада, но документы от них получила в апреле 2006 года. В расходы 2005 года соответственно не включила. Можно ли во 2 квартале их включить в расходы?? И когда это должно отразиться в КДР??



Аренда склада-то в каком году была? В прошлом или в нынешнем?
Аренда за ноябрь и декабрь



Пересдать декларацию за 2005 год и пересчитать налог. Эти расходы относятся к прошлому налоговому периоду и потому в 2006 году учтены быть не могут.
Очень это печально! А когда можно сдать уточненную декларацию?? И как быть с КДР, ведь в ней-то тоже не учтены эти расходы??



Книгу ДиР исправить, декларацию сдать когда хотите. У Вас же переплата налога получится, поэтому никаких санкций Вам не грозит.
КДР просто новую в налоговую отнести?? или ту, которая уже
проштампована налоговой как-то исправляется??



Книга в электронном виде была?
Да.



Я б перепечатала книгу и подписала по новой. Как-то слабо представляю себе исправление вручную в напечатанной книге. Ведь надо строчки новые добавить, а куда![]()
ту, которая уже
проштампована налоговой как-то исправляется??
Приказ МНС РФ от 28 октября 2002 г. N БГ-3-22/606 "Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и Порядка отражения хозяйственных операций в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения"
...
1.6. Исправление ошибок в Книге учета доходов и расходов должно быть обоснованно и подтверждено подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) с указанием даты исправления и печатью организации (индивидуального предпринимателя - при ее наличии).



Ха, это если исправлять, а если надо добавить строчки? Куда впихнуть?
Спасибо большое!! А налог-то переплаченный могу засчитать в этом году?
Просто ведь уже второй квартал закончился. Теперь только в 3?



Меньше заплатить - можете, поскольку переплата будет.
Так все-таки с книгой, как я поняла, нужно по новой в налоговую ?
Аналогично - куда впихнуть, если в бумажной уже есть записи после даты внесения исправлений? Принцип "в хронологическом порядке" неизбежно нарушается.Ха, это если исправлять, а если надо добавить строчки? Куда впихнуть?
Так что - какой-нить доп.лист придумать, все равно порядок исправлений не регламентирован.
А потом - изменившееся количество страниц заверять.
Так что всяко - в налоговую. А уж там - как они скажут, не вижу смысла конфликтовать по такому вопросу.
Спасибо!!! Но как-то сразу погруснелось!!! Но все-равно спасибо большое!



А чего грустить?Это ж государство Вам должно, а не Вы ему![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)