В общем, мне непонятно, каким образом наш поставщик выставил нам счет-фактуру на отрицательную (для него) суммовую разницу и стоит ли мне учитывать ее, увеличивая тем самым себе налоговую базу.Письмо Минфина от 19.12.05 №03-04-15/116
В случае, когда по условиям договора оплата товаров (работ, услуг) производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, уменьшать сумму налога, исчисленную и уплаченную в бюджет по итогам налогового периода, в котором произведена отгрузка товаров (работ, услуг), на отрицательные суммовые разницы, возникающие в налоговом периоде, в котором фактически получена оплата за ранее отгруженные товары (работы, услуги), оснований не имеется.