Подскажите, сейчас мы на (УСНО, Д-Р), были на ОСНО., во 2 ом кв. нам поступили на рс/ч сумму с НДС -должники расчитались за предыдущий год. Относительно этой суммы НДС мы являемся налоговыми агентами?- должны заполнять по этим суммам декларацию как налоговые агенты? И ещё эти суммы С НДС, мы показываем полностью с НДС в доходе, а потом когда возвращаем НДС ставим его в расход? Или данные суммы в доход ставим без НДС.?