Учет ведем в 1С:Бух 7.7. ГлавБух в прошлом году прозевалаи не зачла НДС по нескольким услугам сторонних организаций (в выписке стояли не те договоры). С января этого года начат учет в новой базе, как правильнее перенести остатки? И как потом этот самый НДС принять к зачету?