По неподтверждённому в прошлом налоговом периоде экспорте собрали документы, показала в нулевой декларации за март в разделе 2 по графе 7 и графе 8 соответствующие суммы. А где мне теперь отразить ту разницу по НДС, что я показала за тот же прошлый период, но в декларации по НДС 18% в строке 310 раздела 2.1 ???
Не могу сама разобраться, помогите!