×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация по НДС ЭКСПОРТ

    По неподтверждённому в прошлом налоговом периоде экспорте собрали документы, показала в нулевой декларации за март в разделе 2 по графе 7 и графе 8 соответствующие суммы. А где мне теперь отразить ту разницу по НДС, что я показала за тот же прошлый период, но в декларации по НДС 18% в строке 310 раздела 2.1 ???
    Не могу сама разобраться, помогите!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Я, наверно, путанно объяснила. Вот как обстоят дела:
    в феврале была реализация(экспорт) - 1000000 руб НДС 118000. Эти суммы прошли в разделе 3 нулевой декларации, а сумма, исчисленная к уплате, т.е 118000 - 100000(вход. НДС) = 18000 перенесена в обычную декларацию.
    Теперь, в марте весь пакет документов собран, суммы 118000 (НДС с реализации) и 100000 (НДС, уплаченный поставщикам), соответственно, занесены в раздел 2 нулевой декларации.
    Вопрос, а как быть с той суммой(18000), которую я в феврале перенесла в обычную декларацию в строку 310 (итого сумма НДС, исчисленная к уплате)?
    Надеюсь, понятно сформулировала вопрос

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним
    в феврале была реализация
    Я дико извиняюсь!!! Такую пургу написать. Реализация была в августе прошлого года, а феврале этого года истёк срок представления документов в ИФНС (180 дней). И в февральской декларации сумма НДС была рассчитана по реализации, применение ставки 0 % по которой не подтверждено. А всё остальное в силе.
    Понимаете, я первый раз заполняю эту хрень, а тут ещё сроки, просто с ума схожу.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в марте весь пакет документов собран,
    соответственно, занесены в раздел 2 нулевой декларации.
    А почему подтвержденная реализация отнесена в раздел 2, там же неподтвержденка?

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Вверх

    Тоня, это новая декларация, раздел 2 по подтверждённому экспорту.
    Спасибо, что хоть Вы как-то откликнулись, но я уже разобралась сама.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2006
    Сообщений
    48

    Осторожно

    Подскажите если у меня реализация была 21.11.05г., а подтверждающие документы собраны в 1кв.2006г., то в раздел 2. сумму налога ставить в 5 или 7 столбец.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •