В феврале программа автоматически списала на затраты расходы будущих периодов (частично-3000руб.) , соответственно, поставили к зачету НДС (540руб.). После сдачи декларации, выяснилось, что из-за технической ошибки списать должны были больше (5000руб) и НДС к зачету тоже больше (900руб). В бухгалтерии выправили, а что делать с декларацией по НДС?! Обязательно ли сдавать корректирующий отчет? Наша налоговая это, мягко говоря, не приветствует (сразу попадаешь "в поле зрения"). Допускается ли в следующем периоде (в марте) поставить к зачету больше именно на эту разницу?! Пожалуйста, подскажите выход!!!