×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Командировочные в договоре

    Как учитывать проездные расходы (билеты) на работников в другой город, если в договоре прописано, что их нам оплачивает отдельно Покупатель? Как правильно выписать счет с НДС или без? Как возмещать расходы на проживание, если их тоже оплачивает Покупатель?
    С уважением, Ирина.

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Я бы сделала так:
    оформила бы авансовый отчет по всем предоставленным подотчетным лицом документам (в расходы)
    а потом выставила бы счет Покупателю на сумму этих расходов - т. е. как выручку...
    если вы плательщики НДС, то счет Покупателю с выделением НДС.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •