Заплатили за пердоставление сведений из ЕГРЮЛ.Поставила на сч.76/5.Это правильно?А потом списать на 20 счет?Или как?
Заплатили за пердоставление сведений из ЕГРЮЛ.Поставила на сч.76/5.Это правильно?А потом списать на 20 счет?Или как?
ну 20-то наверно уж не нужно, это же не основное производство. Я начисляю на 91.2 - налоги и сборы, даже через 76 не провожу, сразу при выписке делаю 91.2-51
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом![]()
![]()
спасибо большое.с этого года так и сделаю.А то, что было в прошлом году придется все-таки на 20?
Да зачем на 20-то? и что было в том году?
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом![]()
![]()
просто в том году ставила на 76/5 и теперь они так и висят.А тот бухгалтер, что до меня работал ставил на 68/10 и они тоже висят.Что делать?
Ну спишите с 76-то на 91, а то что было на 68/10 должно было при перечислении денег погаситьсяСообщение от pussycat
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом![]()
![]()
Госпошлины включаются во внереализационные расходы и списываются в бухгалтерском на 91,2 (как уже было справедливо замечено) 76 это лишнее, так и будет висеть, пока ручками не закроете на 91 (н-р бухгалтерской справкой чтобы налог.учет тоже был - если его раньше не было)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)