×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Соня2006
    Гость

    Вопрос по НДС

    Директор привез из командировки счет за гостиницу. НДС выделен. Есть кассовый чек об оплате с выделенным НДС. А счета-фактуры нет. Я же могу зачесть входящий НДС,т.к. при наличных оплатах требование о выдачи счф считается выполненным при выдачи касс. чека?

    И еще в командировке директор посещал семинар , где представляли новые продукты, технологии и.т.д. Есть все документы (акт, счф, кв.об оплате) но нет договора. Могу я отнести на затраты расходы на семинар?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Соня2006, ндс по командировкам засчитывается на основании БСО. В данном случае- это счёт
    ЗЫ. А при наличных платежах по накладным, например за товар, нужна счёт фактура
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  3. #3
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Марфиовр, а можно уточнить, как это провести в 1С:бух?
    Делаю авансовый отчет:
    "сумма отчета", она жа "сумма принятая" - сумма с НДС?
    "в т.ч. НДС" - выделенный в счете гостиницы НДС?
    Если так делаю, то НДС почему-то просто "исчезает", т.е. если посмотреть проводки, то остается сумма без НДС и ВСЁ!!!!
    Получается, что НДС надо в авансовом отчете проводить дополнительной проводкой? Или вообще как-то по-другому?
    Пример на цифрах:
    сумма по счету гостиницы - 1180-00, в т.ч. НДС - 180-00
    При заполнении авансового отчета делаю проводку:
    сумма отчета - Д 26 К71 1180-00,
    сумма принятая - 1180-00,
    в т.ч. НДС - 180-00.
    Смотрю проводки:
    Д 26 К 71 - 1000-00.
    Н07.04.1 - 1000-00.(налоговый учет)
    И ВСЁ!
    Я вас всех очень люблю!

  4. #4
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Я тоже так и не поняла как этой с проблемой по авансовым отчетам в 1С справиться. В конце концов стала в авансовом отчете ставить Д60 или 76. И второй документ - либо акт, либо накладная. Тогда НДС считается нормально.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. #5
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Маринка, я вешаю на 60. А потом услуги сторонних ор-гий.На основании него- зачёт НДС
    А если как пишете Вы, то нужно ещё счёт фактуру проводить отдельным доком.
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  6. #6
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Цитата Сообщение от Марфиовр
    Маринка, я вешаю на 60. А потом услуги сторонних ор-гий.На основании него- зачёт НДС
    А если как пишете Вы, то нужно ещё счёт фактуру проводить отдельным доком.
    Так вопрос-то был изначально о том, что счета-фактуры НЕТ!!!!
    Есть только СЧЕТ гостиницы и чек ККМ с выделенной суммой НДС.
    Я вас всех очень люблю!

  7. #7
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    И еще вопросик. (вообще, в отчетный период лишний раз задумываться вредно! , но все-таки...)
    Подотчетник принес чек ККМ с выделенными позициями (карандаши, ручки, папки). В чеке выделен НДС. Больше никаких документов нет.
    Могу ли я принять эти материалы с НДС на сч. 10 или НДС надо отбрасывать на 91.2 и в налоговм учете не принимать?
    Крышу клинит...
    Я вас всех очень люблю!

  8. #8
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Маринка, счёт в данном случае заменяет счёт фактуру. В книге покупок- его реквизиты
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  9. #9
    Клерк Аватар для Valentinka
    Регистрация
    14.02.2005
    Сообщений
    66
    В 1С я делаю "акт об оказании услуг сторонней организации", выбираю "с/ф поставщиком не предъявлен". На основании этого акта делаю запись в книге покупок, а затем заполняю оплату в авансовом отчете.

  10. #10
    Клерк Аватар для terra_INCOGNITO
    Регистрация
    25.01.2006
    Сообщений
    205
    народ, я может быть не в теме, НО!
    с каких это пор ндс можно принимать к зачету БЕЗ счета - фатуры ?
    и с каких пор счет заменяет счет-фактуру?

  11. #11
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    с каких это пор ндс можно принимать к зачету БЕЗ счета - фатуры ?
    C момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".
    и с каких пор счет заменяет счет-фактуру?
    Так ведь не всякий счет. И не обязательно счет, а и другие документы, которые подразумеваются в п.7 ст.168 и п.7 ст.171. Авиабилеты, например. Для гостиниц же - счет по форме 3-Г, ЕМНИП.
    Последний раз редактировалось Cooler; 26.01.2006 в 11:37.

  12. #12
    новенькая Аватар для Новичок в бух.учете
    Регистрация
    20.10.2005
    Сообщений
    803
    момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".
    Бухгалтерия - это не триумф математики над разумом, Бухгалтерия - это триумф разума над математикой.
    В формуле товар - деньги - товар автор не указал, как ему удавалось уйти от налогов.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    1,659
    Цитата Сообщение от Cooler
    C момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".
    Так эти "иные" перечислены где-нибудь? принимала участие в судебном процессе, где отказали в возмещении НДС по счете-фактуре, присланной по факсу. Это не "иной" документ? По-старинке всегда принимаю к возмещению только по счет-фактуре (кроме билетов, естественно).

  14. #14
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Новичок в бух.учете, была куча писем и разъяснений на этот счёт
    МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

    ПИСЬМО
    от 4 декабря 2003 г. N 03-1-08/3527/13-АТ995

    О НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ ПО НДС ПРИ КОМАНДИРОВКАХ

    например
    Последний раз редактировалось Марфик; 26.01.2006 в 12:31.
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  15. #15
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Цитата Сообщение от Калькулятор
    Так эти "иные" перечислены где-нибудь? принимала участие в судебном процессе, где отказали в возмещении НДС по счете-фактуре, присланной по факсу. Это не "иной" документ? По-старинке всегда принимаю к возмещению только по счет-фактуре (кроме билетов, естественно).
    Факс не подлиник, а копия
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •