С 2005 года мы на УСН. 15%
На конец 2004 года у нас оставалась кредиторская задолженность поставщикам.Сумма выделенного НДС осталась висеть на счете 19.Сумма немаленькая. В 2005 году в январе мы полностью расплатились.По расходам -вопросов у нас нет.В 2005 году мы учесть не сможем такм как учли в 2004 году.А что касается входного НДС???Как быть??
Как я понимаю после перехода на упрощенку организация может рассчитывать на налоговый вычет по входному НДС, если товары,работы и услуги были использованы при общем режиме налогобложения.А у нас именно такая ситуация!!
Нам что необходимо составить декларация по НДС и поставить только вычет??Государство нам что обязано вернуть НДС или можно зачесть в счет платежей??
Спасибо за ответ.