Как правильно поступить со счетом-фактурой.
Мы выставляем счета-фактуры без Ндс, т.к. у нас освобождение. Книгу продаж не ведем.
Сейчас обнаружили что во 2 квартале была выставлена счет-фактура с выделенным НДС. Налог со счета-фактуры мы уже заплатили.
Возник вопрос нужно ли эту счет-фактуру регистрировать в книге продаж и в каком периоде?
Спасибо.