Здравствуйте, в 3 квартале получили сч-ф от поставщика , в программе неверно поставили дату документа (но тем же кварталом). Декларацию по НДС уже отправила с неверной датой сч-фактуры. Как теперь вносить изменения? В уточненной декларации надо использовать доплист или можно прямо в разделе 8 указать эту сч-ф с верным номером?
Заранее спасибо
Ирина