×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339

    Раздельный учет НДС

    В 1 кв "попал" на раздельный учет НДС.
    Подскажите если у меня на счете 19 есть НДС к вычету по ОХР, но я его не беру к вычету в 1 кв 2017, а перенесу на следующий квартал. В данном случае я должен это НДС делить между видами деятельности. Или я его обязан делить в том квартале, когда включу его в книгу покупок?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    "попал" на раздельный учет НДС.
    В смысле - случилась реализация без НДС, и ее доля больше 5%? Тогда вы должны распределить входной входной НДС по ОХР (19счет ) долям реализации с НДС и без него. У нашей инспекции это любимый вопрос при виде 7 раздела.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •