В 1 кв "попал" на раздельный учет НДС.
Подскажите если у меня на счете 19 есть НДС к вычету по ОХР, но я его не беру к вычету в 1 кв 2017, а перенесу на следующий квартал. В данном случае я должен это НДС делить между видами деятельности. Или я его обязан делить в том квартале, когда включу его в книгу покупок?