Много читала ответов по данной теме, но некоторые вопросы все же остались.
Мы Агенты(А) на УСН заключили агентский договор с принципалом(П) на ОСНО на поиск и закупку у Поставщика товара (рыбопродукции) с НДС от своего имени и за счет Принципала.
Вопрос:
1) при перевыставлении счет -фактуры полученной от Поставщика в графе 2 я указываю Поставщика, верно? Но Принципал задает вопрос, платили то они нам(Агентам), а счет фактуру получили за нашей подаписью и печатью, но мы, как Поставщики там не фигурируем. Как быть?
2) при передаче товара Принципалу имеем мы право составлять ТОРГ-12 или мы составляем другой первичный докумен и выделяем ли мы при этом НДС?
3) предположим, что к нам пришло 9 тонн рыбопродукции от одного поставщика, но разными Счет-фактурами , скажем N1 от 20.02 на 3 тонны, N2 от 26.02 на 3 тонны и N3 от 28.02 на 3 тонны, а у меня два агентских договора с разными Принципалами( с одним на 4 тонны, а с другим на 5 тонн). Можно-ли превыставить 2 счет-фактуры (хотя получила я их 3 штуки) и какую дату указывать в своей Счет-фактуре для Принципала?