×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Принятие непринятых ранее расходов

    Здравствуйте! Бухгалтерия С 8.2.0.39.5.
    Как в программе выполнить следующую операцию. Во 2 кв. нам были оказаны услуги, которые я учла как непринимаемые в налоговом учете. В 3 кв. хочу их провести для налогового учета. Можно ли это сделать, не исправляя предыдущий кв., и каким документом?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    которые я учла как непринимаемые в налоговом учете. В 3 кв. хочу их провести для налогового учета.
    Если уже учли так, то тю-тю.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    например сторно предыдущего документа и проведение нового с правильным субконто..
    либо ручными проводками чисто по налоговому учету сторно предыдущей проводки и начисление правильной

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    либо ручными проводками чисто по налоговому учету
    Это вряд-ли.
    Движения по регистрам делают только ДОКУМЕНТЫ.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Это вряд-ли.
    не спорь

  6. #6
    Аноним
    Гость

    Хех

    спасибо

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Аноним,расскажите потом каким способом воспользовались и правильно ли все встало в декларации по прибыли,чтобы развеять сомнения

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Хорошо. Завтра напишу

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Воспользовалась первым способом, указанным Анжелика Ник. Все получилось!
    Спасибо.

  10. #10
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    595
    Подниму аналогичный вопрос. Во 2 квартале было очень много оказано услуг, чтоб выйти в прибыль убрала расходы в не принимаемые. Сейчас в 3 кв. вышла большая прибыль. Как правильно вернуть не принимаемые расходы?

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    например сторнировать предыдущий и провести верно

  12. #12
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    595
    Добрый день. Спасибо. Можно еще уточню. Т.е я делаю операции, введенные вручную. Сторнирую только Н/учет и приходую н/у? т.е. саму услугу. НДС не трогаю.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •