Добрый день.
Понимаю, что этот вопрос уже ни раз поднимался на разных форумах, я много ответов прочитала, но все равно в голове какой-то сумбур.
Наша организация ООО на ОСН.
Сотруднице в январе выплатили пособие по БИР. Сейчас обратились в ФСС за возмещением и частично это пособие к зачету не приняли. Счетная ошибка. Сотрудница согласилась, что бы эту сумму у нее вычли из з/п.
В сентябре надо сделать проводки.
В программе 1С ЗУП (релиз 2.5 (2.5.104.1) я через "Регистрацию разовых удержаний" показала сумму, которую надо удержать у сотрудницы. Эта проводка отразилась Д69-К70 - с минусом "сумма не принятая к зачету".
Проводки из ЗУП переносятся через обмен данными в программу 1С Бухгалтерия. Теперь надо сделать проводку в бухгалтерской программе.Вот тут я и запуталась. Совсем не поняла какую надо сделать проводку? Отнести на 91 счет? Д91.2-К70? Или как правильно?
Спасибо за ответы.