Уважаемые форумчане!
Ситуация: иностранная организация передает вексель третьего лица своей 100%-й российской дочерней организации с целью увеличения чистых активов (ЧА<0, вклад не в УК) Подскажите, пожалуйста, какие будут налоговые последствия у обеих сторон с позиции НДС и НнП в момент передачи векселя и момент его погашения?