×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246

    исправленный счет фактура и отражение его в книге продаж

    Добрый день.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Мы оказываем клиентам услугу по размещению их рекламы в Интернете. Всегда выставляли документы (акт и счет фактуру) "Оказание услуг по размещению их рекламы в Интернете . услуга- 1 шт. и общая стоимость услуги).
    А тут один клиент просит сделать не услуга 1 шт. а написать количество кликов, цену за 1 клик и уже потом общую стоимость. Переделать нужно документы за 1 квартал. При этом он просит исправленный сф.
    И у меня возникает сразу несколько вопросов.
    1. Исправленный сф я буду делать 2 кварталом. но по факту ни какие данные которые отражаются в книге продаж за 1 кв. у меня не меняются. Нужно ли мне где то в декларации показать этот исправленный сф. Достаточно отразить исправленный экземпляр в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал, Или все таки нужно делать дополнительный лист к тому кварталу, в котором был зарегистрирован ошибочный счет-фактура.

    2. и как быть с Актом, его тоже нужно исправлять 2 кварталом.

  2. #2
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    ИМХО а не послать ли этого "клиента" темным лесом быстрым шагом?
    Если выполнять все идиотские хотелки, то придется описывать всю технологическую карту изготовления , допустим, коленчатого вала: сколько раз его вставляли в токарный станок, сколько проходов сделали резцом, сколько раз шлифовали шкуркой и т.д.
    Т.е. вспоминая незабвенного академика Абалкина : так мы и до руды дойдем!
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  3. #3
    Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    Просто исправьте, да и всё. Ни на что это не влияет.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    [QUOTE=YUM;54709590]ИМХО а не послать ли этого "клиента" темным лесом быстрым шагом?
    QUOTE]

    пробивала не получилось, "клиент всегда прав" чтоб ему не ладно было

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    Просто исправьте, да и всё. Ни на что это не влияет.
    просто исправить не получится, клиент по исправленным сф будет возмещать ндс, соответственно мне их тоже нужно где то отразить

  6. #6
    Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    так в прг и исправьте
    на встречку ответите, если что
    не вижу проблемы

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    124
    Зачем делать исправление 2 кв???
    Исправьте для клиента печатную форму сч/ф за 1 кв. раз он у вас "всегда прав".

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Цитата Сообщение от Anton23 Посмотреть сообщение
    Зачем делать исправление 2 кв???
    Исправьте для клиента печатную форму сч/ф за 1 кв. раз он у вас "всегда прав".
    да не хотят они исправлять печатную форму, хотят исправленный сф.
    Весь вопрос в том как правильно мне у себя отразить этот исправленный сф.

  9. #9
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    исправленный сф.
    Если по правилам, то аннулировать в доп.листе запись 1 квартала и зарегистрировать исправленный счф.У покупателя право на вычет по исправленному счф будет во 2, а не в 1 квартале.
    В результате у вас получится переплата по НДС за 1 кв, а у покупателя -недоимка + уточнёнка.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Если по правилам, то аннулировать в доп.листе запись 1 квартала и зарегистрировать исправленный счф.У покупателя право на вычет по исправленному счф будет во 2, а не в 1 квартале.
    В результате у вас получится переплата по НДС за 1 кв, а у покупателя -недоимка + уточнёнка.
    Не поняла как это у меня переплата.
    я в доп листе 1 кв. аннулирую старый с.ф и в том же доп листе 1 кв. регистрирую исправленный сф. и у меня ничего не меняется. так?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    gnews, а почему я не могу отразить исправленный сф в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал ведь у меня ни какие данные которые отражаются в книге продаж за 1 кв. у меня не меняются.

  12. #12
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    я в доп листе 1 кв. аннулирую старый с.ф и в том же доп листе 1 кв. регистрирую исправленный сф. и у меня ничего не меняется. так?
    Так, прошу прощения .

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •