Всем доброго времени суток !
И прошу помощи.
Ситуация следующая (пока гипотетическая, но вполне вероятно что состоится) заключаем в данный момент договор на экспорт в Казахстан. По факту отгрузка состоится 25 сентября, в том что к 25 октября будет собран весь пакет док-ов для подтверждения 0 ставки по НДС с сильно сомневаюсь (в частности сомневаюсь в своевременном приходе от покупателя заявления с отметкой их ИФНС) и как мне тогда отражать в декларации по НДС эту реализацию ? со ставкой 18 % или все таки с 0% ?
И что тогда с входящим НДС от поставщика ?
В общем читала, читала, а вопросы остались, видимо я тупик (((((