×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 17 из 17

Тема: ОТПУСКНЫЕ

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Сообщений
    39

    ОТПУСКНЫЕ

    Помогите пожалуйста!
    Как начислить и выплатить отпускные в 1С: ЗиК, если отпуск переходит с одного месяца на другой, то есть с 25.07.2005 по 08.08.2005?
    Если я нахожусь в расчетном периоде "июль", то за август он мне вообще ничего не считает!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Расчетчик
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    463
    Надо проверить календари ( и рабочие и отпускные). Может они у Вас не заполнены?
    "Et si male nunc, non olim sic erit"

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2005
    Сообщений
    118
    Вам необходимо завести прикез с 25,07 по 31,07 , а затем приказ с 01,08 по 08,08. Тогда вы получите начисление налогов каждую сумму в своем месяце. Мы так всегда делали и нарушением при проверке это не считали .

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Сообщений
    39
    Да, но выплатить отпускные я должна в июле за весь отпуск, и что, у меня повиснет долг за сотрудником на конец июля?

  5. #5
    Клерк Аватар для Расчетчик
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    463
    pou,
    а причем тут налоги?
    Lelo,
    проводите один приказ на весь период и преспокойно выплачивайте всю сумму сразу
    "Et si male nunc, non olim sic erit"

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2005
    Сообщений
    118
    Просто ФОТ и НДФЛ должены быть начислень в своем периоде.

  7. #7
    Клерк Аватар для Расчетчик
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    463
    pou, Вы имели в виду ЕСН?
    А НДФЛ "начисляется" (исчисляется и удерживается) в том периоде, когда выплачены з/пл и отпускные.
    "Et si male nunc, non olim sic erit"

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Сообщений
    39
    Расчетчик[B], а проводки-то какие будут по части отпускных, приходящейся на следующий месяц? А ЕСН на всю сумму начислять?
    ЗиК на затраты списывает всю начисленную сумму отпускных в июле, а ЕСН начисляет только на часть, приходящуюся на июль.
    А я, например, еще слышала вариант с использованием 97 счета.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Lelo, что у вас за проблемы? Делаете приказ по отпуску - с 25,07 по 08,08 - затем на его основании "расчет отпуска"
    Проводите документ "начисление з/п", проводите расчет з/п, проводите документ Налоги с ФОТ. Делаете отчет "свод проводок". Кусок отпуска, приходящийся на август с ЕСНом и прочими налогами на него попадет на 97 счет.
    Последний раз редактировалось Пытливый; 29.07.2005 в 15:05.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Сообщений
    39
    Спасибо большое, я теперь поняла, все получается.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    У меня тоже самое, но, только, вышеизложенное мне не помогло.
    Начисляли отпуск с 20.07 по 16.08. В свод проводок (при расчете налогов) за Июль попадает, как уже говорилось, только июльская часть, НО при формировании за Август - ВСЕ ПУСТО, т.е. часть отпуска за август, вообще никуда не попадает.
    Помогите, пожалуйста, кто-нибудь с этой проблемой. Что я делаю не так?

    P.S. Скажу сразу, что т.к. обмена данными с 1С:Бух нет, то план счетов пустой (насчет 97-го счета).

    Заранее спасибо.

  12. #12
    Клерк Аватар для Расчетчик
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    463
    Аноним, тогда остается все ручками сделать...
    "Et si male nunc, non olim sic erit"

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Аноним, Ну а как заданный алгоритм отнесения расходов на будущий период будет работать при отсутствии в плане счетов 97 счета?
    Ну выгрузите вы себе план счетов из бухии и все! и появится у вас 97 и будет вам счастье...
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Расчетчик
    Аноним, тогда остается все ручками сделать...
    Из-за счета?

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Выгрузил. Нету счастья.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Аноним, а после выгрузки начисление з/п, налогов и ЕСН перепроводили?
    Шаблоны проводок проверяли (есть там проводки с 97 счетом?)?
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Пытливый
    Аноним, а после выгрузки начисление з/п, налогов и ЕСН перепроводили?
    Шаблоны проводок проверяли (есть там проводки с 97 счетом?)?
    Всё заработало после "настройки" шаблонов проводок. Причем, достаточно было указать только "шаблоны по налогам".
    Всем спасибо.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •