×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2015
    Сообщений
    106

    НЕ отражать вычет НДС.

    Добрый день!

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.173)

    Чтобы с/ф не попала в книгу покупок и НДС из не вычелся в квартале есть только 1 выход? --Провести с/ф не 1 кварталом, а вторым?
    В версии 8.2 можно было снять галку " не помню дословно - не учитывать вычет НДС".
    В версии 8.3 если снять галку "отразить вычет ндс в книге покупок датой получения" - с/ф попадает в книгу покупок в 1 квартал, а она мне там не нужна...
    Если флажок не установлен, вычет будет отражен документов "формирование записей книги покупок" в период поступления ценностей по с/ф. - ручками править это формирование?
    Материалы по этим отгрузкам мне нужны в первом квартале, а вычет ндс во втором. Или так не бывает?

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от НАВЛАР Посмотреть сообщение
    Материалы по этим отгрузкам мне нужны в первом квартале, а вычет ндс во втором.
    В этом случае в сч-ф ставлю дату получения - 01.04.16 и галку отразить датой получения. Попадает в книгу покупок 2 квартала

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2015
    Сообщений
    106
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    В этом случае в сч-ф ставлю дату получения - 01.04.16 и галку отразить датой получения. Попадает в книгу покупок 2 квартала
    Т.е. накладная ко мне приехала 28 февраля, а с/ф только 1 апреля? Никто придираться не будет?

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от НАВЛАР Посмотреть сообщение
    Никто придираться не будет?
    А к чему тут придираться? Это просто техническое решение для отражения вычета в более позднем периоде. Возможно есть и другое решение.
    дата поступления сч-ф вообще нигде не отражается. А в книге покупок запись в любое время по вашему усмотрению.

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от НАВЛАР Посмотреть сообщение
    Никто придираться не будет?
    А к чему тут придираться? Это просто техническое решение для отражения вычета в более позднем периоде. Возможно есть и другое решение.
    дата поступления сч-ф вообще нигде не отражается. А в книге покупок запись в любое время по вашему усмотрению.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2015
    Сообщений
    106
    Спасибо!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2008
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    353
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А в книге покупок запись в любое время по вашему усмотрению.
    А не будет потом несостыковки между книгами поставщика и покупателя? Интересует еще и с точки зрения авансовых счетов-фактур. Поставщик обязан выставить, а покупатель не обязан принимать, соответсвенно и в книге покупок она не отразится...
    Счастье - что оно? Та же вера, и то же простое знание, что может быть, что наверно, когда-нибудь, непременно такое случиться и с нами...(с) poet, Питер

  8. #8
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от lala07 Посмотреть сообщение
    соответсвенно и в книге покупок она не отразится...
    Ну не отразится, и ладно.
    Налоговая начинает стыковку с книги покупок. Оттуда уже идет в книги продаж ваших поставщиков, а не наоборот. Если у вас этого сч-ф нет, то есть ли он в чужой книге продаж, для вас не имеет значения.

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от lala07 Посмотреть сообщение
    соответсвенно и в книге покупок она не отразится...
    Ну не отразится, и ладно.
    Налоговая начинает стыковку с книги покупок. Оттуда уже идет в книги продаж ваших поставщиков, а не наоборот. Если у вас этого сч-ф нет, то есть ли он в чужой книге продаж, для вас не имеет значения.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Пожалуйста подскажите, можно в одном поступлении товаров и услуг(1С8.2)заносить несколько накладных и соответственно счетов-фактур(через запятую), правильно ли они попадают в книгу покупок? Ранее такого не было.

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    правильно ли они попадают в книгу покупок?
    нет, естественно не попадут правильно..может быть много ваших приходов и одна сч-фактура поставщика, но не наоборот

  12. #12
    Аноним
    Гость
    спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •