Доброго времени суток.
Ситуация следующая - фирма на ОСНО оказывает длительные услуги Шведской организации (нахождение в Швеции). Есть паспорт сделки (сделка на два года, оплата раз в полгода, акт раз в год, первый год - 2014, уже был, операция проводилась до меня, в другой базе, что там и как смутно представляю) Выставлен инвойс на аванс в кронах. На транзитный валютный долларовый счет поступила вся сумма аванса, в долларах. В установленный законодательством срок она была переведена с транзитного на валютный счет и сразу же продана за рубли. Деньги поступили на основной счет организации.
Вся процедура происходила в августе. Закрывающие документы будут в декабре-январе. (Т.е. услуга длительная, более полугода.)
Поскольку НДС в данном случае 0% (кому-то и как-то, кстати, я должна это доказывать?), отгрузочных документов не было, что я должна сделать? Должна ли выставлять счет-фактуру на аванс в принципе? Или можно вообще этого не делать (НДС-то нет? или он есть? по какой ставке? представительств в РФ у фирмы нет)?
Возникает факт получения прибыли на курсовой разнице.
В какой последовательности и какими проводками мне вообще что-то здесь надо проводить?
Понятно, что было поступление долларов в качестве аванса (какую валюту, кстати, указывать в 1С? Кроны? Доллары?) на транзитный счет - одна проводка.
Потом перенос денег с транзитного на валютный счет.
Потом продажа валютной выручки.
Сейчас в отчеты по НДС и по налогу на прибыль эти операции как-то попадают? Услуга-то еще не оказана в полной мере.
И какая головная боль меня ждет по факту реализации? (Когда будет акт, счет-фактуру я тоже должна буду делать?? Подтверждать в налоговой ставку? До подтверждения в отчете она идет 0? Или без НДС?)
Еще раз. Т.е. я начинаю в 1С с того, что выставляю счет, равнозначный инвойсу, который проще сделать в долларах и на ту сумму, которая в долларах же и поступила?
Потом провожу приход денег на транзитный счет?
Потом перевод денег на валютный счет?
Потом продажу валютной выручки?
Программа должна автоматом рассчитать курсовую разницу и прибыль от продажи валюты?
Что-то еще в этом периоде я должна делать?
Что меня ждет в периоде, когда будет производиться конечная оплата и реализация услуги?
Я сделаю акт? А счет-фактура? А валюта какая? А курс (аванс отдельно, остаток отдельно ?)? А НДС?
Голова кругом от всего этого...