×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для natalyaKLERK
    Регистрация
    25.04.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    50

    Декларация по НДС

    Здравствуйте.Как лучше исправить ситуацию: Счет-фактура от 31.07.2015 у агента (комиссионера) попала в бухгалтерию с опозданием и не была включена в журнал полученных и выставленных счетов-фактур в декларации по НДС за 3 кв.2015.Можно не подавать уточненную декларацию ,а включить эту счет-фактуру в журнал полученных и выставленных счетов-фактур за 4 кв.2015 ( датой получения).

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Здравствуйте, у меня схожий вопрос.
    Ситуация такова: в 3 квартале 2015 у фирмы был "переизбыток" входящего ндс и чтобы не попасть на камеральную проверку и не подавать на возмещение несколько сентябрьских счетов-фактур не включили в декларацию за 3 квартал 2015 г.
    Теперь подвели итоги за 4 квартал 2015 года. и получается, если мы включим те "старые, невключенные" счета фактуры да и еще примем к вычету все с/ф 4 квартала у нас опять получается "переизбыток" входящего ндс....
    Вопрос № 1. С января 2015 года стало возможным принимать к вычету счет-фактуры прошлых кварталов. и вообще можно принимать к вычету счета-фактуры в течение 3 лет с даты их выставления. Все верно? ничего не изменилось? если можно и если кто знает - скажите номер статьи в НК РФ или м.б. номер статьи в постановлении где эта норма прописана.
    Вопрос № 2. Как лучше поступить в 4 квартале. Включить в декларацию те несколько сентябрьских счетов-фактур, которые не попали в декларацию за 3 квартал и чтобы не попасть на возмещение ндс не включать несколько декабрьских счетов фактур???? Или же лучше счет-фактуры, выписанные в 4 квартале включить все! и, допустим. включить 2 счет-фактуры из 3 квартала, а 2 счет-фактуры из 3 квартала так и оставить невключенными и перенести их уже в 1 квартал 2016 года. Или же абсолютно все равно что и в какой последовательности фирма будет принимать к вычету????
    Вопрос № 3. Вот если в 4 квартале 2015 года включить в декларацию сентябрьские счета фактуры, выставленные в 3 квартале, вызовет ли это вопросы у налоговой и вызоут ли для объяснений. Ведь получается что мы включаем в 4 квартале, а наш поставщик то отразил эти счета-фактуры (т.е. свою реализацию) еще в 3 квартале. Т.е. та сравнительная программа у налоговой покажет разночтения между нами и нашим поставщком....Было ли у кого нибудь так? поделитесь опытом
    Спасибо

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    С января 2015 года стало возможным принимать к вычету счет-фактуры прошлых кварталов. и вообще можно принимать к вычету счета-фактуры в течение 3 лет с даты их выставления. Все верно? ничего не изменилось? если можно и если кто знает - скажите номер статьи в НК РФ или м.б. номер статьи в постановлении где эта норма прописана.
    п 1.1 ст.172 нк
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    . Как лучше поступить .
    это вам виднее. как хотите.
    это так, но так ли это?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Спасибо

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    сравнительная программа у налоговой покажет разночтения между нами и нашим поставщком....Было ли у кого нибудь так? поделитесь опытом
    Не покажет. У нас перенос вычетов идет постоянно. И с 14 года на 15 и внутри самого 2015 года. В присланных из ИФНС "нестыковках" эти с/ф ни разу не фигурировали.

  6. #6
    Клерк Аватар для natalyaKLERK
    Регистрация
    25.04.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    50
    А на мой вопрос кто-нибудь ответит? У меня нет переноса вычетов. Мы просто перевыставляем счета принципалу.
    [QUOTE=natalyaKLERK;54613922]Здравствуйте.Как лучше исправить ситуацию: Счет-фактура от 31.07.2015 у агента (комиссионера) попала в бухгалтерию с опозданием и не была включена в журнал полученных и выставленных счетов-фактур в декларации по НДС за 3 кв.2015.Можно не подавать уточненную декларацию ,а включить эту счет-фактуру в журнал полученных и выставленных счетов-фактур за 4 кв.2015 ( датой получения).

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •