×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк Аватар для Lopux
    Регистрация
    19.05.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    508

    как провести начисление отпускных в 1С.

    Подскажите, please, как провести начисление отпускных в 1С.
    Сделала через документ начисление зарплаты - счет отнесения затрат 97.
    Когда делаю закрытие месяца мая в части начисления налогов с ФОТ на 69 все налоги с 97 падают. Так и должно быть? Хотя отпуск в июне.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    1) если отпуск у тебя май-июнь, то вручную придется делить
    начиление: часть отпускных (Дт * Кт 70), которая приходится на май -
    на счет 26(25,20,44) вместе с частью налогов (Дт * Кт 69),
    а другую часть - на 97 счет, но признание расходов и сроки
    в справочнике "Расходы будущих периодов" - ставишь все
    на 1.06.2005 г.

    2) если отпуск только июня, то на 97 счет, но признание расходов и сроки
    в справочнике "Расходы будущих периодов" - ставишь все
    на 1.06.2005 г.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Клерк Аватар для Lopux
    Регистрация
    19.05.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    508

    Э... Дат там много

    Э... Дат там много
    Я поставила
    дата начала списания 01.06.05
    дата окончания списания 28.06.05
    Дата признания расхода 30.06.05

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А лучше не мучится и сроки вообще не ставить, а списывать
    этот отпуск самому бухсправкой - в июне.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    а списывать
    этот отпуск самому бухсправкой - в июне.
    Ничего ж себе "не мучиться"
    Lopux, вроде правильные сроки, чтобы июнем всё списалось, если не списывается, поиграйте датами. Я на всё только 30.06.05 ставлю - работает
    Когда делаю закрытие месяца мая в части начисления налогов с ФОТ на 69 все налоги с 97 падают. Так и должно быть?
    Правильно попадают на 69, но не попадают на 26 (44), потому что вы их отнесли к РБП, вот в качестве расходов они с 97 на 26 и спишутся.

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Даю не мучится, все дело в том, что проводка Дт 26 Кт 97
    будет на всю сумму ОТПУСК+НАЛОГИ, а это разные статьи затрат...
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    проводка Дт 26 Кт 97
    будет на всю сумму ОТПУСК+НАЛОГИ, а это разные статьи затрат...
    Какие такие разные? Если отпуск на 26 пошел, то и налоги туда же. А если не забыть сказать 1с, что это расходы на оплату труда, то налоги и по субконто нормально раскидаются.

  8. #8
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А если это 20 счет? Ведь там ЗП и ЕСН - прямые, а ПФ СТРАХ,
    ПФ НАКОП и НС и ПЗ -косвенные...
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  9. #9
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    ZloiBuhgalter, не умеешь готовить кошек - не ешь, Янаврь дело говорит.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Вроде я делала , но НДФЛ не рассчитывается.
    Что я делала 1. Бухгалтерская справка проводка Д97 К70
    2. Документ расходы будущих периодов (оформила)
    3. Закрытие месяца Все налоги автоматически рассчитываютя)
    4. и др. регламентные документы.
    Вот только НДФЛ!!!

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Ошибка здесь, наверно:
    Что я делала 1. Бухгалтерская справка проводка Д97 К70
    Надо через "начисление зарплаты" делать.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Может быть и так. но я посчитала, это как расходы будущих периодов, а что так нельзя!

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    это как расходы будущих периодов, а что так нельзя!
    Можно И работает.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Все можно, но хотелось испробовать все действия 1С 7.7.
    Да и отпускные по идее рбу

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    испробовать все действия 1С 7.7.
    Так испробуйте.
    рбу
    Это что? РБП? Ничто не мешает указать в документе "начисление зарплаты" 97 счет.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Аноним, при расчете з/п через документ "расчет з/п" для расчета НДФЛ используется еще и ДФЛ счета. При бух.справке такого нет. Поэтому после проведения отпуска на 97 счет, а в следующем периоде снесения его на расходы и лезут проблемы с НДФЛ.
    Не парьтесь - делайте документом "начисление заработной платы"
    Один документ для тех, кто работает как обычно с видом расчета "зарплата" и проводками на затратный счет ( 20 - 70 допустим)
    Другой документа - на отпуск, приходящися на текущий месяц с видом расчета, например, "отпуск в текущем периоде" и проводками 20-70
    Третий документ - на отпуск, который должен попасть на 97 счет с видом расчета, например "отпуск в будущем периоде" и проводками 97 - 70 и грамотно введенным элементом справочника "расходы БП" - все у вас будет в шоколаде! :О)
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Пытливый, а ты молодчина! Все получилось! И надо было всего пару кв. сов.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •