Здравствуйте.
Подскажите, если у кого уже есть такой опыт.
Наша организация в 3-м квартале 2015г. получила счет-фактуру на аванс от поставщика.
В 3-м квартале у нас не было необходимости принимать к вычету НДС по этому документу.
Сегодня у нас сильно завышен НДС по итогам 4-го квартала. Этот НДС мне бы хотелось "подкорректировать" сдав уточненку по 3-му кварталу. Т.е. использовать в 3-м квартале ту самую счет-фактуру на аванс, но при этом перенести в 4-й квартал другие счета-фактуры, которые я уже показывала в первичной декларации за 3-й квартал.
Вопрос: Кто-нибудь знает, чем чревато со стороны налоговиков, если при сдаче уточненки, из моей книги покупок за 3-й квартал "пропадут" некоторые "покупки" и вдруг появятся в 4-м квартале?