×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2004
    Адрес
    г.Королев Московской области
    Сообщений
    137

    Вопрос Закрываем 26 счет-база распределения расходов равна нулю

    Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к.база распределения расходов равна нулю.(База распределения = выручка, отраженная по кредиту сч.90.1 минус налоги).
    Ситуация в целом: на созданном во 2-ом квартале предприятии з/плату стали начислять, соответственно,с апреля.
    Первая реалицация товаров произошла в июне. В июне 26 счет закрывается "автоматом" через регламентные документы.А по апрелю и маю остается сальдо.Пытаемся закрыть операцией вручную, но тогда по сч.90 появляется дебетовое сальдо, равное как раз этой сумме.И дальше в балансе неправильно отражается финансовый результат.Что я делаю не так? Честно говоря, ситуация казалось пустяковой, но я "застряла"...ПОМОГИТЕ!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от IRENE
    Счет 26 автоматически закрыть невозможно
    Посмотрите, куда выгоднее эти расходы сбросить: то ли незавершённое производство, то ли расходы будущих периодов.

    И поздравляю Вас с годовщиной на форуме
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2004
    Адрес
    г.Королев Московской области
    Сообщений
    137
    Ой, спасибо Вам большое, я бы даже не вспомнила!
    А по поводу 26 счета: косвенные расходы первых двух месяцев квартала могу я взять на убытки в июне, когда получила выручку?

  4. #4
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Цитата Сообщение от IRENE
    Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к.база распределения расходов равна нулю.(База распределения = выручка, отраженная по кредиту сч.90.1 минус налоги).
    Ситуация в целом: на созданном во 2-ом квартале предприятии з/плату стали начислять, соответственно,с апреля.
    Первая реалицация товаров произошла в июне. В июне 26 счет закрывается "автоматом" через регламентные документы.А по апрелю и маю остается сальдо.Пытаемся закрыть операцией вручную, но тогда по сч.90 появляется дебетовое сальдо, равное как раз этой сумме.И дальше в балансе неправильно отражается финансовый результат.Что я делаю не так? Честно говоря, ситуация казалось пустяковой, но я "застряла"...ПОМОГИТЕ!!
    26 закройте в ручную, а 90 через закрытие месяца
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  5. #5
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Цитата Сообщение от IRENE
    Ой, спасибо Вам большое, я бы даже не вспомнила!
    А по поводу 26 счета: косвенные расходы первых двух месяцев квартала могу я взять на убытки в июне, когда получила выручку?
    Уж в июне то точно... А можно и в апреле , мае
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    30

    про 26

    у меня такая же ситуация. Так вот аудиторы посоветовали отнести на расходы будущих периодов. А когда появится выручка списать (полностья или частями как вы захотите). Но метод списания нужно прописать в учетной политике

  7. #7
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    На клерке даже опрос такой был... мнений там много...
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •