Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом.
Работаем в 1С 8.3 (релиз 3.0.40.37).
Контрагент ООО "Снежинка" перечислил нам предоплату за товар в начале этого года, а в апреле был реорганизован в ООО "Ромашка". Дебиторскую задолженность по сч 62.02 перенесли корректировкой задолженности, но получается, что НДС по авансам полученным "зависает" на сч 76.АВ. Пробовали переносить операциями вручную, но при формировании книги покупок программа проводит "зачет аванса". Как можно устранить эту проблему? Может кто-то сталкивался...