×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним АК
    Гость

    НДС уточнение

    Добрый день!
    Подскажите, как заполнить книгу покупок, если берем часть с/ф в зачет "входящего" НДС, а другая часть пойдет во 2 кв?

  2. #2
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    А как ВЫ так берете??? Счет-фактуру "разбивать" нельзя.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от dmitrijj-simanvskijj Посмотреть сообщение
    Счет-фактуру "разбивать" нельзя.
    налоговая говорит что можно..

  4. #4
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    налоговая говорит что можно..
    Да??? Интересно. Всегда писали что нельзя. Прошу прощения, не уследил за изменениями... А можно ссылку на письмо ФНС???
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    http://www.klerk.ru/buh/news/420202/ что-то типа этого

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Как сделать корректирующую НДС с разбивкой одной с/ф на 2 периода?
    В 1 кв в книге покупок отражаем только часть с/ф? А остаток переносим во 2 квартал?
    Не нужно доп лист?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •